你好,这个就是你的成本吧,借劳务成本, 贷其他货币资金,微信 如果是个人的微信的话, 贷其他应付款个人。
老师您好,我们公司为物流公司,车在运输途中需要做一次船,在继续走陆路,我想问一下,加入这个船票是1000元,怎么做账那,欠款也是司机垫付的需要还给司机,给司机个这个分录,我是真的,借其他应付款-司机,贷现金,船钱1000入公司那个科目里那?
老师好,我想问一下我司是做物流运输的,有一个进口业务,产生一些报关费用,我们垫付了,后续要开发票问客户要的,开发票我们需要怎么出会计分录,收到钱又应该怎么出会计分录?
老师,请问一下我们公司员工还未办理离职,但是他们的社保公司+个人部分都让他们自己掏钱了,我们先收回来,然后再他们交出去,请问怎么做账呢?就是我们连同公司的员工的社保一起支付这个分录应该怎么做?
老师,我们是代销汽车公司,我们收客户的钱,第二天打给总部,打款给总部是要进入系统填写客户的资料,再扫码支付,不能直接公对公转账,需要个人卡支付,所以我们用公司营业执照申请微信收付款,绑定的是我的个人卡,请问个人卡的微信手续费怎么能税前列支。谢谢你,回答详细一些,谢谢你
老师,下午好,我想问问我们是第三方,物流公司,有些车的运费要先自己垫付出去给司机,再问客户收钱,这些都是微信支付的,我应该怎么写分录入账了?
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
残保金申报表里,上年在职职工工资总额可以按个税系统里提取数据吗,还是根据生产成本,制造费用,管理费用里的工资合计数
工商信息里的出资日期到期了,股东出资金额500万实缴是0,要怎么处理
老师。我们租赁别人的厂房,人家给我们开票。对方交印花税就行了,为啥我们还要交一次。感觉太多了。
有个客户,25年购销合同,他说公章在老板那要很久才能拿到,只在合同上盖了财务章,我又等着合同归档,这个有没问题?
公司在扩建厂房,新购一批设备,这些设备如果只需要安装,是不是先挂在建工程,安装完就马上转为固定资产?
老师好,信用减值损失是属于损益类科目,还是资产类科目呢?
老师请问22年有笔投资 收益亏损做进24年里,现在汇算清缴要调增填写在哪个表中。
一般纳税人固定资产清理,汽车清理开票怎么开,开几个点
老师,请问,医疗跟生育合并了,填工商年报的时候,单位缴费基数要怎么样填写
收到别人的,给对方提供了服务,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费, 借主营业务成本 贷劳务成本
好的!谢谢了!
不用客气,工作愉快。