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老师,我这边公司要注销税盘。税盘里面剩余的10份电子普票未开,开了正数5张,负数5张,结果负数时选了不含税,导致金额有差异。这个分录要咋做?

2023-03-31 19:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-31 19:49

同学,你好 做负数分录,按照开票金额填

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快账用户7043 追问 2023-03-31 19:53

分录怎么写

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快账用户7043 追问 2023-03-31 19:53

差额部分分录怎么写

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齐红老师 解答 2023-03-31 19:54

同学,你好 借:应收账款  负数 贷:主营业务收入  负数 应交税费   负数

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快账用户7043 追问 2023-03-31 19:57

不知道差额部分要怎么做帐务处理

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齐红老师 解答 2023-03-31 19:58

同学你好 你按照发票金额做就行了,差额正常申报就行

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快账用户7043 追问 2023-03-31 19:59

需不需要做营业外支出?

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齐红老师 解答 2023-03-31 20:09

同学,你好 不需要的

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同学,你好 做负数分录,按照开票金额填
2023-03-31
你好;  那你就正常开一个发票出去;  开一个名称 ; 然后再去红冲; 是的  
2022-11-22
你好是你们开出发票开错?借应收 3720贷主营业务收入 应交增值税,开负数发票做借应收 -3720 贷主营业务收入 负数,应交增值税,负数,重新开蓝字做借应收3720 贷主营业务收入  应交增值税,
2021-07-14
同学,你好,你要查清楚,你收到的发票都是应该谁付款 分公司都需要哪些费用支出 查清楚后,再跟总公司去要钱
2023-05-24
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2024-03-05
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