你好,这个是给企业的吗?还是给个人的?
老师我想咨询一下 就是我公司现在 为2018的个税申报表去现场改表了 就是2018年没有申报这个人的劳务 我们今年给他补2018年上了 还交了个人所得税 那我这个账务怎么处理?
请问,今天被税务老师说有人举报我们2019年申报的个人所得税,多给被人申报了4600,现在需要我们去接受处罚,罚款2000元,还要调账,我需要怎么处理呢?
老师,前几天审计发现了我去年有一个其他业务收入,申报企业所得税了,但是没申报增值税,15500元,这个我怎么补缴呢?我想做到今年5月,我怎么做分录,是不是要申报无票收入啊
老师,请问一下,残保金怎么申报呢?我们看我们公司的残保金是一年一报,20-22年都是免税的,今年好像就不再免税了比如我们企业是一般纳税人,公司也有3年以上了,但是人数没有达到30个人,这种 可以零申报吗?
我们老板申请人才引进住房补贴,款打到公司账户,法人是公司的员工也交社保。这个款我要怎么做账,法人要交税吗
25年1月7日作业 1,向A公司购入甲材料1000千克,单价10元税率13%。代垫运费1000元,税率9%,包装费200元,装卸费100元,途中保险费600元,挑选整理费100元,合理损耗费200元,材料已验收入库。款项转账支票支付。 2,向甲公司购入A材料2000千克单价10元,税率13%,运费1000元,包装费200元,装卸费300元,途中保险费500元,税率9%,材料尚未验收入库,款项由转账支票之支付。 3,上述材料已验收入库,按实际成本结转。4,向A公司购入乙材料2000千克,单价10元税率13%率。代垫运费2000元,包装为300元,裝卸费200元,途中仓储费500元,税率9%,材料已验收入库,款项尚未支付。 5,开出转账支票一张支付上述所欠乙材料货款。
预付厂房租金抵消防安装费。房租和消防安装同时收到发票,如何账务处理呀?
固定资产卡片累计折旧与固定资产余额表累计折旧有差额怎么调整
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。
销售b产品1000件每件售价350元适用的增值税税率为百分之13会计分录
销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%
没有注明:打款给我们账户上备注是2022年三亚市引进人才住房租赁和购房补贴(第十二批)
借银行存款,贷专项应付款,借专项应付款,贷营业外收入或者其他收益。
法人叫我把这个钱打给他,我问当地要交个税不,我们当地说交。那我打给他分录怎么做,个税怎么给他报
我们没有专项应付款这个科目
你借银行存款,贷营业外收入, 然后支付给他的时候做工资,借管理费用工资, 贷应付制工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款,应交税费个税。
好的谢谢,3月份他在我们这里没有工资的,我就把补贴这个钱做工资申报就可以是吧
你好,可以的,可以这么做的。