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业务3中,原购入时取得了专票,那最后转让计算增值税时,为何不计算减去原来购入的进项税额呢? 他是18年购入的呀,不符合16年前购入的标准。应该按一般计税方法来算,是可以减进项税额的呐

业务3中,原购入时取得了专票,那最后转让计算增值税时,为何不计算减去原来购入的进项税额呢?
他是18年购入的呀,不符合16年前购入的标准。应该按一般计税方法来算,是可以减进项税额的呐
2023-03-31 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-31 16:48

您好!此处他算的是个销项税,所以无需减去进项税额。 此外由于他前期购买的时候获得了进项的专票,前期就把这个进项税给用掉了,所以才采用一般计税方法,这样才合适,如果是他前期没有获得进项专票,没有享受到抵扣,就只能采用建议办法来征税了,

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快账用户2345 追问 2023-03-31 16:50

意思是购买时就把进项税额减了,所以在转让时不需要再减去进项税额了吗?

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齐红老师 解答 2023-03-31 16:51

您好!是这样的同学

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快账用户2345 追问 2023-03-31 16:52

另外题目说C市是18年开工,所以采用一般计税。 他的分包款60不用减进项,是因为他取得的是普票嘛?

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齐红老师 解答 2023-03-31 16:57

您好!是的普通发票不能抵扣

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