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老师你好,以前的会计做账,科目应该应付账款,但是做到应交税费进项税额科目下了,这个现在我需要怎么做调整

2023-03-31 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-31 15:16

你好,科目应该应付账款,但是做到应交税费进项税额科目下了 是应当计入 应付账款的贷方,还是借方?  做到应交税费进项税额科目下了,是计入了借方,还是贷方了

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快账用户7834 追问 2023-03-31 15:17

正确的应该是应付账款的贷方

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快账用户7834 追问 2023-03-31 15:18

他做到了进项税额的贷方

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齐红老师 解答 2023-03-31 15:18

你好,你错误的计入了 进项税额的借方,还是贷方呢? 

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快账用户7834 追问 2023-03-31 15:18

错误的做到了进项税额的贷方

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齐红老师 解答 2023-03-31 15:21

你好,那调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款 

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快账用户7834 追问 2023-03-31 15:28

那我这个月的进项税额科目余额就对不上了

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快账用户7834 追问 2023-03-31 15:28

这个不影响是吗

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齐红老师 解答 2023-03-31 15:29

你好,当月发生额对不上,整个对上了就可以了 

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你好,科目应该应付账款,但是做到应交税费进项税额科目下了 是应当计入 应付账款的贷方,还是借方?  做到应交税费进项税额科目下了,是计入了借方,还是贷方了
2023-03-31
需要去补 按月一个月一个月去结转,不补话,不平你挂未分配利润下面调和申报表一致吧,
2021-03-13
贷应付账款,贷其他应付款,负数
2020-08-13
你好,借转出未交增值税 贷进项 借销项贷转出未交增值税 都是三级科目 转出多交增值税你看是什么业务的 应交增值税是二级科目的
2021-08-20
进项和销项未结转也不能说是错误的
2021-08-20
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