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去年12月份的运费,今年三月份开发票,直接借销售费用,应交税费应交增值税,进项税额贷应付账款,可以吗?需要通过什么以前年度损益来调整,去年底没有做计提,汇算清缴要受影响吗?

2023-03-31 13:43
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职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-31 13:44

同学,你好 那你入到今年

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同学,你好 那你入到今年
2023-03-31
您好,用以 以前年度损益调整 就要更正申报2022年年度所得税汇算清缴申报表的, 您在分录里用主营业务收入就是2023年利润里,不用去更正2022年申报表
2023-10-05
你好,这个可以,这个需要纳税调增,你之前管理费用多做了,可以不改上年财务报表,你去调上年年报,扣除下面其他去调
2021-04-25
那就直接反记账到去年更正就是了
2022-02-09
你好,这个有扣除比例,按工资的2%。建议你还是用以前年度损益调整来做吧,别做当期损益了。
2024-04-03
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