你好,这个没有区别的,你看一下你们单位知道含税的金额还是知道不含税的金额。
老师,我们公司是做房屋租赁的小规模企业,跟租户签合同时候约定若开发票,开票税金有客户承担,现在有一客户需要开专票,我们去税局代开专票后客户要拿走完税证明原件入账。请问这样做对我们公司有什么影响吗
请问一下运输服务*租车费和经营租赁*租车费这2个除了税率不一样,还有什么区别啊 现在客户要求开运输服务*租车费,但是我们一直开的都是经营租赁*租车费
开票经营租赁,我们是小规模纳税人,价税合计金额都是一样的,但右上角的含税是要关还是开,有区别吗,对我们和客户有什么影响呢,
我们收客户2700服务费。客户需要开4800的普票,这个对我们有什么影响不,可以开吗?双方都是小规模纳税人
就是我们公司是小规模企业,卖酒的商 贸业,我们租了一个广告位然后对方 给我们开发票开的是材料费而并非是广 告租赁费这样开票对我们公司抵扣税 有影响吗?我们合同上约定的是1%的 税点,可以这样开吗?还是必须让对方 开具租赁费过来才行呢 这会对我们公司有影响吗
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
到哪一个写哪一个,它开出来的都是一样的。
我们是小规模知道公账收了具体的金额,要我们销售方自己交税,这个填含税还是不含税呢?
你好,这个是不含税的金额。
公账收到的总金额就是价税合计的金额吗?
你好,不是不含税款,你们单位承担吗?如果是对方承担的话是含税的,如果你们单位承担不含税。
开票名称:经营租赁,其中规格型号,单位,数量,单价,我可以不写,发票有效吗?
可以的,可以不填写的。