咨询
Q

老师,请问合作社收到项目资金,当时是计,借:银行存款 贷:应付款-项目资金。现在把这笔钱用来买项目需要的农资物品,分录应该怎么写呢?

2023-03-29 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 17:31

借  库存商品/材料等,贷银行 

头像
快账用户5157 追问 2023-03-29 17:32

但是但是应付款那里金额没有冲减掉啊

头像
齐红老师 解答 2023-03-29 17:34

您的意思用专项这个钱来买东西吗?

头像
快账用户5157 追问 2023-03-29 17:36

是的、这笔是项目资金

头像
快账用户5157 追问 2023-03-29 17:52

直接计借:库存物资 贷:银行存款,应付款那里没有 冲减掉有影响吗?

头像
齐红老师 解答 2023-03-29 18:01

 专项应付款的会计分录   实际收到专项拨款时   借:银行存款   贷:专项应付款—**项目    拨款使用时   借:在建工程   贷:库存现金/银行存款/应付账款   项目完成后,形成资产部分   借:固定资产/无形资产   贷:在建工程—**项目   同时   借:专项应付款—**项目   贷:资本公积—拨款转入   未形成资产需核销的部分,报经批准后   借:专项应付款—**项目   贷:管理费用   拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的   借:专项应付款—**项目   贷:银行存款 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借  库存商品/材料等,贷银行 
2023-03-29
你好,实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2020-09-30
同学你好 对的 是这样的
2023-02-21
借:其它应付款 265952 贷:银行存款 265952
2023-10-17
你好,同学。 要的,要转专户处理的。 借,应付职工薪酬 贷,其他应付款
2021-01-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×