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老师,我们去年的账上其他应付记成其他应收了,账面其他应收是负数,但是我们年终已经结账了,还可以调吗

2023-03-29 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-29 16:32

直接做往来重分类就可以

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可以直接往来重分类
2023-03-29
直接做往来重分类就可以
2023-03-29
您好 重分类指会计报表的重分类。它调表不调账,即不调整明细账和总账,只调整报表项目余额。具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总账余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。如果不这样进行重分类而直接以总账余额反映到会计报表当中,则不能反映资产负债的本来面目,甚至导致财务指标异常。比如,应收账款某一明细科目期末出现贷方余额,这时应将它重分类到预收账款当中。同理,应付账款某一明细科目期末出现借方余额,这时应将它重分类到预付账款当中。因此,应收账款与预收账款、应付账款与预付账款、其他应收款与其他应付款为重分类的对应科目
2023-03-29
你好,其他应收款是负数,说明少给钱了,欠别人 其他应付款是负数。说明对方少给了
2021-09-05
得有已经清账的证据啊,会计不能随便调整
2022-03-18
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