嗯嗯,可以认证的,没事
客户在今年把之前送货的产品退货给我司,发票是在2018年开的,请问老师,退货部分发票已经超过了360天了,客户也已经认证抵扣了,两家公司后续不再合作了,账怎样做平好呢,遇到这种情况怎么处理呢。
老师,进项已经抵扣认证了,然后又退回去了,那我认证的这张发票是不是应该是我这边留着做账用,不能给销售方
现在增值税发票认证抵扣期限最长是360天吧!如果超过是不是就不可以认证抵扣了?如果将其留抵则没有期限限制了吧?
应交税费-待认证进项税额是不是指的已经取得发票然后记账了,但是没有勾选认证的发票呀?那这种情况是不是可以不做账,发票先保留着,等需要抵扣的时候再认证抵扣同时做账呀?
电子普通发票购买方税号错了购买方不修改不冲红会有影响吗?就一分钱有什么影响?我就是购买方。购买方已经认证了税号错了有什么影响吗?不管他可以吗?钱也交过了。就税号错了有什么影响吗?我就是购买方,钱也交了。就是税号错了,如果不重开。会罚款吗?不想使用就把那张错误的发票不用管是吗?如果不重开。会有影响吗?购买方已经认证了,但是税号错了。也已经做了。如果不想要那张错误的发票,不管他可以吗?
生产制造企业购买的土地缴纳的城市基础设施配套费的契税计入什么科目,土地早就已经转无形资产进行摊销了
25年2月成立的公司,报资产负债表时,年初资产余额可以是0吗?是0会有影响吗
职工薪酬支出及纳税调整明细表工资薪金支出账账载金额是不是资产负债表中的期末余额,实际发生额是不是一年内发了多少工资的金额
老师,您好!我们企业向外缴纳的罚款在企业年报汇算中为什么要缴税呀?
老师,审计完后自己发现了之前的问题通过以前年度损益调整是吧,那企业所得税年报我也要把这笔分录数据汇总到之前对吧
老师,现需要开具无欠税说明,但进系统发现分公司有未尽事宜,其中之一是企税(但我们企税是合并申报的啊,为什么会体现需要单独申报?),另外一个是另一家分公司之前的个税没申报,这个我该怎么处理?
小数点后留两位不就行吗 整四位我说怎么没数呢
公司承包的有两百多亩地(种植土地),需要往外出租,老板说看如何出租,需要一个方案,这个怎么做?
老师 一个药店是小规模纳税人 光有成本票 没有开具的收入发票 这种的怎么做账
老师,公司购买的茶叶,没有数量,单价,这种发票是不是不能作为成本呢?
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