应贷记其他应付款或应付账款
计提所做的会计分录是借:管理费用,贷:其他应付款。支付时为什么会计分录是借:管理费用,贷:银行存款?而不是借:其他应付款,贷:银行存款?
老师 为什么是应付账款呢?不是报销时是借管理费用贷其他应收款 支付时是借其他应收款 贷银行存款吗?
老师 发生费用为什么是 借管理费用 贷其他应收 结算劳务款为什么是 借其他应收 贷银行存款
老师销售产生的差旅费用为什么不是直接是 借:销售费用——差旅费 贷:银行存款 而是借:其他应收款 贷:银行存款 借:销售费用—差旅费 贷:其他应收款 为什么用其他应收款科目呢
老师,借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 可以直接借:管理费用 贷:银行存款吗?
年终结算需要准备什么
扣税是必须一般户吗?还是只要签订三方协议就可以?
请问下香港公司账户资金如何回到国内更方便快捷,更安全?药企在香港的税负是多少?
报表为什么会出现这种差额,要怎么做?
老师,事业单位年初发放上一年的绩效考核奖,报税的时候能单独放到奖金科目下吗?
你好,我现在有找了个蛋糕甜品的生产制造业会计工作说主要是负责产品成本这块的,还没有软件我该怎么入手呢
老师好,法人在电子税务局哪个地方授权我个税申报
老师内账中不知道具体税费是什么税种,可以借管理费用税金贷银行存款吗
汇算清缴资产折旧表中资产原值填本年累计借方余额是吗?期初不用填吧
老师,去年有两份租赁合同,租户提前解约的履约保证金我们作为收入了,是不是也要开发票呢,如果去年没开,今年可以补开吗
对呀 但是账上是其他应收 我们主管会计做的 我去问他他说没有问题
可能是他个人的习惯问题。