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备用金报销时贷方科目是其他应收款吗?月初再转入备用金,借方还需要做其他应收款吗?

2023-03-29 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 14:28

对的,是的,是这么做的。

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快账用户3516 追问 2023-03-29 14:32

比如说月初拿了5000做备用金,就做借:其他应收款:5000元,贷:银行存款:5000元;然后月底报销时就做:借:管理费用3355.7元,贷:其他应收款:3355.7元,再下个月初补齐5000元,又打了3355.7元的备用金,这时是不是又要做:借:其他应收款:3355.7元,贷:银行存款:3355.7元

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齐红老师 解答 2023-03-29 14:32

你好是的,是这么做的。

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快账用户3516 追问 2023-03-29 14:35

这样做是不是对的呀?

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快账用户3516 追问 2023-03-29 14:35

好的,谢谢老师‍

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齐红老师 解答 2023-03-29 14:35

不用客气,工作愉快。

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对的,是的,是这么做的。
2023-03-29
您好,借方是费用类科目啊
2022-09-28
是的,就是那样做就行
2025-04-14
你好,是的。 给公司领导备用金的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 报销的时候 借:管理费用等科目 贷:其他应收款
2022-11-04
您好,是的,是这样做的哈
2023-04-02
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