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国网开给我们的电费,我们自己全部做了生产成本,现在的问题是,有一部分是别人用的,现在一下子开给他,这个月国网开进来的金额少,我们开给他的还要多,这个怎么结转成本,调整分录啊

2023-03-29 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 13:36

您好,您这个没有关系的。相当于您购进,然后销售给他。

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快账用户6140 追问 2023-03-29 13:42

分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-03-29 13:43

你好,借应收账款贷,其他业务收入。应交税费,应交增值税借其他业务成本。贷应付账款。

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快账用户6140 追问 2023-03-29 14:07

比如说国网开进来20万,我们开给他46万,没有这么多电费,还要冲之前的这个怎么做啊

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快账用户6140 追问 2023-03-29 14:07

把几个月的一起开给他

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齐红老师 解答 2023-03-29 14:08

你好,这个不是充值钱的,只是说你们的成本就是20万,你们的收入46万。是这个意思。

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快账用户6140 追问 2023-03-29 15:00

我们国网开进来266083千瓦时,卖给他458625千瓦时

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齐红老师 解答 2023-03-29 15:01

您好,您为什么会形成这个差额呢?如果不只是金额的差额,而是数量的差额,这种肯定是有问题的。

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快账用户6140 追问 2023-03-29 15:02

几个月的一起开给他了

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齐红老师 解答 2023-03-29 15:04

如果是这样,这个没有关系呀。

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快账用户6140 追问 2023-03-29 15:10

这账这么做呢,

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快账用户6140 追问 2023-03-29 15:11

借 制造费用-电费 应交税费-进项 贷应付账款 20 借 应收账款 46万 贷主营收入 贷销项

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快账用户6140 追问 2023-03-29 15:12

之前制造费用都进成本了,这都到挂了

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齐红老师 解答 2023-03-29 15:13

你好,您这个肯定要冲减之前的制造费用啊。把这一部分做一部分做的成本里面去。做到这一项的成本里面去。

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快账用户6140 追问 2023-03-29 15:34

对,怎么冲之前的成本呀

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齐红老师 解答 2023-03-29 16:34

你好,你借主营业务成本贷制造费用。不过我也一想,最终好像差不多。

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快账用户6140 追问 2023-03-29 16:40

不需要一笔一笔冲吗

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快账用户6140 追问 2023-03-29 16:40

直接这一笔就可以了吗

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齐红老师 解答 2023-03-29 16:49

你好,这个不用。就把需要冲减的记起来做一次冲减就可。

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快账用户6140 追问 2023-03-29 17:07

还跨年了,然后是不是要转到其他业务成本里面啊,调了主营业务成本,制造费用都要改吧

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齐红老师 解答 2023-03-29 17:08

你好,是的,是都要改。因为您上面是说的主营业务收入,所以我就写的主营业务成本。

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快账用户6140 追问 2023-03-29 17:11

之前的电费是进生产成本了,也就是转到主营业务成了,不过卖给人家的要转到其他业务成本,这个怎么调呢

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快账用户6140 追问 2023-03-29 17:11

老师那笔分录是冲减制造费用的

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快账用户6140 追问 2023-03-29 17:12

现在怎么转成其他业务成本 借 其他业务成本 贷主营业务成本吗

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快账用户6140 追问 2023-03-29 17:12

借 其他业务成本 贷制造费用 ?这样

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齐红老师 解答 2023-03-29 17:13

您好,您说的这个已经计入到成本了现在再结转成本也没有意义呀。我想了一下,应该这个可以不用再结转了。因为已经结转过了。

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