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老师,一个园区几个公司共用一个电表,之前没有挂账,供电局给我们开的发票,现在我们收到其他公司交来的电费,该记入什么科目呢

2023-03-29 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 10:01

你好,针对这个电费,你们有赚钱吗,还是代收代付? 

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快账用户2502 追问 2023-03-29 10:02

这有区别吗?老师

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齐红老师 解答 2023-03-29 10:03

你好,有区别的,没有区别我也不会问了 

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快账用户2502 追问 2023-03-29 10:10

如果高出供电局的价收取的电费,是不是得计入其他业务收入?成本结转贷方计什么科目呢

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齐红老师 解答 2023-03-29 10:11

你好,如果高出供电局的价收取的电费,是得计入其他业务收入 成本结转的时候,借:其他业务成本,贷:银行存款 

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快账用户2502 追问 2023-03-29 10:14

电费之前已经付过了,结转时已经不发生支出了,贷方不能在计入银行存款了

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齐红老师 解答 2023-03-29 10:15

你好,之前支付的时候,属于有差价的部分,就需要计入成本啊 借:其他业务成本,贷:银行存款 

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快账用户2502 追问 2023-03-29 10:19

供电局开的发票,我们公司已经全部全额付清了,当时都计入了当期损益

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齐红老师 解答 2023-03-29 10:20

你好,之前支付的时候,属于有差价的部分就需要计入成本,而不是全部计入费用的

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快账用户2502 追问 2023-03-29 10:26

老师,这电费我们不赚钱,咋做呢

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齐红老师 解答 2023-03-29 10:29

你好 收到对方电费的时候,借:银行存款,贷:其他应付款 支付总的电费,借:其他应付款,管理费用等科目(单位资金负担的部分),贷:银行存款 

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快账用户2502 追问 2023-03-29 10:49

老师,我们代收电费的话,是不是要计入往来,如果之前缴费时没有做往来,现在怎么收到该怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-03-29 10:50

你好,代收电费的话,是要计入往来。 如果之前缴费时没有做往来,那你之前缴费所做的分录是? 

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快账用户2502 追问 2023-03-29 10:51

借:管理费用--水电费,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-03-29 10:53

你好,那就需要先这样调整 借:其他应收款,贷:管理费用 现在收到的时候 借:银行存款,贷:其他应收款 

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快账用户2502 追问 2023-03-29 10:53

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-29 10:55

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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有分割单,有分割单,做账一下就可以。
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