你好,你看一下开票日期是今年吗?如果是的话,最好是今年红冲,然后再做发票的放到今年。
老师你好,我们公司去年是核定征收,今年是查账征收,今年3月份才确定的,但是今年2月份的时候付了一笔机械台班费没有收成本票,现在让供应商补开成本票,我当时已经记账了,现在这个发票是附在之前的凭证还是冲红之前的凭证,重新记账呢?
老师,你好:在去年12月份的时候,财务把公司给员工的还款,记成了发放年终奖,但是没有没有缴纳个人所得税,今年应该怎么来调整这个错误的记账凭证呢
老师,小规模,去年的采购发票今年才收到,是放在今年相应月份的凭证里,还是统一放在去年 12月份的凭证里,或者应该放那个正确的位置
老师,我有一张利息收入发票,本该去年12月31号前开的,后来有其他原因1月份才开,12月的时候也确认了收入,申报纳税了的,我一月的发票可以直接放在12月凭证里么,我是小规模免税的,其实不用缴纳增值税
职工在去年6.16入职本单位,合同约定每月工资都是6000元,每月月末计提本月工资,去年6、7、8月的工资分别在去年7、8、9月发放,去年9月的工资在今年1月份发放,去年10月工资在本单位汇算清缴时间(今年年4月10号)结束前发放,去年11月工资在汇算清缴时间(4.10)结束后及到核定社保缴费基数前(今年6月份)这段时间发放,去年12月份预计在明年或下下年发放。那么怎么计算职工上一年度月平均工资?计算公式用哪几个数相加÷月份数=? 谢谢老师!
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
开票日期是今年,但是去年已经确认收入和结转成本了,
红冲之前的在做发票的。