在电子税局-我的信息-纳税人信息-税费种认定信息里看你们要交的税种,税率和申报期限
是的2024年的,我需要修改四季度报表吗?
那我直接借管理费用负数本年利润正数吗
四季度报表已经报完了,报年报时发现的不对
这是之前调的账,到12月份发现成双倍了,现在都不明白到底是错到哪个月了
那我凭证放到哪里呢,是放到12月份吗
老师,是不是只要开票就会产生附加税,附加税是几个点
老师您好,一般纳税人收到一张专票,进项税额26000元,当月不抵扣,如何做账呢?
建筑公司农民工开工资需要收取发票吗
老师,一般纳税人卖二手叉车开票税率?
我们家是牙科门诊,增值税免税。这次税务查帐。我们送给患者的礼品 要做视同销售收入来处理,2023-2024年。然后税务让我从2023年开始改增值税报表,那么我把这部分视同销售收入列入增值税表中了,那么收入就增多了,那财务报表就要改是不是啊?如何改财务报表?
经营所得有税种认定,但扣缴端未开通,没有业务发生,不申报,行吗?
不管是否发生都要0申报的