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小规模代开专票的时候已经交了增值税和附加税,我想问 为什么增值税不算费用不能进本年利润,为什么附加税就得计提进入本年利润,可以解释一下么?

2023-03-28 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-28 13:34

因为增值税是价外税,不影响利润。 附加税影响损益,所以要进入本年利润。

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快账用户8221 追问 2023-03-28 13:35

我想问的是税法 具体内容

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齐红老师 解答 2023-03-28 13:37

税法就是企业实际发生的成本费用,可以税前扣除。

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快账用户8221 追问 2023-03-28 13:42

借应交税费应交增值税销项税额 贷银行存款 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这两个凭证是怎么提现出来税前扣除的?

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快账用户8221 追问 2023-03-28 13:42

借应交税费应交增值税销项税额 贷银行存款 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这两个凭证是怎么体现出来税前扣除的?

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齐红老师 解答 2023-03-28 13:49

这个是增值税和税前扣除一点关系没有。能扣除的只是附加税。

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因为增值税是价外税,不影响利润。 附加税影响损益,所以要进入本年利润。
2023-03-28
你好 小规模 不免增值税的情况下 把税金及附加等结转到本年利润; 小规模是在应交税费-应交增值税二级科目来核算的 结转是针对的损益科目 都需要结转 不是损益科目不需要转 一般纳税人月末结转增值税就行
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您好,我们要把24年汇缴申报后才能弥补亏损的
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增值税不能附加税是可以,借应收贷主营业务收入  应交增值税,是一样做,借税金及附加 贷应交税费,借应交税费 贷银行,借本年利润 贷税金及附加,
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你这里如果是还出资产的损益400-300 如果问的是交换业务损益,就400进行计算
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