你好,当时这个公务卡做到了其他货币资金里面。
老师你好,我们把公账上的钱打到个人卡上了,用个人的卡付的税款,这个怎么账务处理啊,老师。
老师,我们基层伙食费之前是先给钱,算我们的伙食收入,账在我们基层做,这个月是用公务信息卡,月底报账,这之前我们剩的现金咋办?
老师,我们用公务卡透支卡支出买菜,次月报销,公司给钱还公务卡,我们的伙食费流水账怎么做?报销那做的对吗?现在还没报销。
老师,请问下,我们公账上给老板,转的私卡上,用来还公司车贷的钱,怎么做分录呢?
老师我们的伙食费是当月消费刷个人公务信用卡,次月报销,费用做当月还是次月?
老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊,因为外账固定资产是按折旧算费用的,内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗?分红前已经申报过个税,所得税了,再转入收入再交税吗?
也不是不够分老师,就是外账利润有20万,内账利润只有10万,我的意思是按外账分这20万,实际根本没这么多钱分啊,那应付股利如果一直挂账,到注销的时候都没钱分,怎么办
我的报关单上是人民币结算的,但是需要填写美元离岸价格,申报退税时出现疑点,申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办?
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
非全日制是按照劳务报酬还是正常薪资报个人所得税
如果是单位职工的,皆应付职工薪酬福利费,贷其他货币资金, 借其他货币资金,贷银行存款