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某公司为增值税一般纳税人,2019年8月发生如下业务:(1)销售M型彩电,取得含增值税价款6960000元,另收取包装物租金58000元。(2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4640元每台,旧彩电每台折价640元。(3)购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票注明税额480000元。(4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额300元。(5)购进一辆销售部门和职工食堂混用的货车,取得税控机动车销售统一发票注明税额96000元。(6)组织职工夏季旅游,支付住宿费。取得增值税专用发票注明税款1200元。(7)将自产Z型彩电无偿赠送给某医院150台,委托某商场代销800台。作为投资提供给某培训机构400台;Z型彩电同期含增值税销售单价4520元每台已知:增值税税率为13%,取得的扣税凭证已通过税务机关认证。

2023-03-26 23:22
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-26 23:24

同学你好,是什么问题呢

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同学你好,是什么问题呢
2023-03-26
业务1销项税额的计算是 (6780000+56500)/1.13*0.13=786500
2022-04-23
你好请把题目完整发一下
2022-04-14
1借银行存款6836500 贷主营业务收入6050000 应交税费应交增值税销项税786500
2022-03-30
同学您好,正在解答,请您稍后
2022-11-27
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