您好,保费发票来了多少啊,是20吗,还是发票来了130啊
甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
每年支付20,分期5年,假设折现值为80 分期收款销售的会计分录是: 借 其他应收款 100 贷 未确认融资收益 20 贷 主营业务成本 80 后续 借 银行存款 20 贷 其他应收款 20 借 未确认融资收益 80*实际利率 贷 财务费用-利息收入 80*实际利率 是这样吗?
老师,你好。 外贸企业,客户支付C&F金额,40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗? 要是我把海运费做成销售费用呢? 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款,不能做到成本里吗?
实际运费比报关单运费少 比如 报关单保费50 运费是80现在实际只支付保费20 ,保费先收到发票入账 借:其他应付账款 贷:应付账款 。现在多部分冲减销售费用 借:应付账款 20 借:其他应付款110 借:销售费用-110 贷:银行存款20 不知道这样写分录行不行?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
老师请问一下,收到帮员工以前的公司代交的社保款怎么入账,就是别的把这个员工单位部分和个人部分都打到我们公户上了
老师我们的车卖给二手市场,然后人家又卖给别人。开的票我们要缴税吗?
老师,解析里1说不能将2400计入交易价格,2又说将2400确认收入,不是一个意思吗?不太理解
老师好,我们公司是食品加工企业,用水电气。老板现在让算毛利率,我不明白毛利润指的是啥,毛利润=销售收入-原料成本-制造费用,净利润=毛利润—管理费用-销售费用—税费,这样理解对吗?如果是直进直出的货,毛利润=销售收入—原料本吗,冷库费是不是不算
汇算清缴申报表,银行手续费不用调是不是就可以不用填
老师,有个公司,通过二手车市场卖了一辆车,二手车市场开了一张票。这个业务应该怎么处理,怎么做账
老师请问一下,收到医疗保险中心打来的钱,这个钱是要付给员工的剩余津贴的,我贷方记入哪个科目
个体在年报的时候不小心把金额填错了
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发票只有20
上次老师说入销售费用 不知道这个分录写得合不合适
您好,我明白您意思了,这个130当时记 其他应付款130,好像现在也只能冲销售费用了,出口收入是和报单关一样的
是的呢 这样写行不行 怪怪的
您好,我觉得行,往来冲平了
好的老师!
谢谢老师!
您好!希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~