是的 相同的业务也可以汇总做账
老师您好,我们公司是做日用品的出口业务的,业务量一年比一年多,下游供应商500+上游客户100+ 一个月付款500多笔,收到进项票专票200来张,出口业务50来笔,收款50来笔 然后预收冲应收,预付冲应付这样一个月下来,都是接近2000份凭证的。请问有什么方法可以既简便又准确的精简凭证? 我做凭证检查核对,人都要搞疯了,有什么办法可以解决吗?
老板个人支付的费用,每个月大概十万左右,但没办法开票,钱是老板自己个人账户打过去的,该怎么把这笔钱还给他?之前一直是银行直接做借款打过去,后期用发票来抵,但这家公司的账在代账公司那边,才知道他们所有对私的转账都不做账,费用都用现金做的,这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢?合伙企业,他们每个月要清算一次开支,而且公司没有额外的收入,所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话,因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款,如果长期下去会不会有风险?
老师,按理讲每销售一笔业务都应该确认每笔业务的收入对吧?像我们这边,有十来个业务员,每天每个业务员要送十来家货,有的用现金支付,有的用预付款,有的是欠款。这样的要一笔一笔的做账吗?[捂脸]这样感觉凭证也多,工作量也大。有没有其他方法
老师,按理讲每销售一笔业务都应该确认每笔业务的收入对吧?像我们这边,有十来个业务员,每天每个业务员要送十来家货,有的用现金支付,有的用预付款,有的是欠款。这样的要一笔一笔的做账吗?[捂脸]这样感觉凭证也多,工作量也大。有没有其他方法
老师,我们公司有一笔业务,员工的培训费,但必须已公司名义付给对方,但此部分费用公司不承担,员工把钱打给公司账户,由公司付出去,对方会开票给公司,这个业务我做其他应付款往来账走掉,这笔业务合理吗?有风险吗?需要哪些凭证协议作保障
老师,汇算清缴退回600的所得税,分录借银行600贷利润分配未分配利润600,这个未分配利润余额跟去年末的对不起来了怎么处理?
A公司帮B公司付房租物业开的发票是A公司请问B公司怎么把钱支付给A公司挂往来款的话AB公司费用都无法税前扣除能不能就是A公司转的办公楼又转租给B公司这样子
老师,新员工入职,刚开始社保为啥要交2个月的,
老师我无票收入在这个季度申报完了,但对方有要开发票了这时在申报时怎样填
请问进项税额大于销项税额,是否需要月末转出?如果转出怎么做分录呢?
外贸出口的需要多久取得进项发票?
老师你好,请问资产负债表货币资金是负债,要怎么调呢
老师,如果涉及到股转,请问年初未分配利润数据看的吗?
老师:请问,第一季度结账后发现,资产负债表未分配利润期末-期初 的余额和利润表的净利润累计数不相等,查找之后发现,是因为2月份有笔费用冲减了利润分配-未分配利润导致的,这种情况下要怎么调整数据啊?
建材公司成本会计要做些什么