你把这个管理费用放到借方附属试一下。
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师,因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入:负数65525.4元,主营业务成本4058元,管理费用1500元,营业外收入915元,营业外支出100元。会计分录如下:损益结转:借:主营业务收入 负数65525.4 贷:本年利润 负数65525.4 借:主营业务成本 915 贷:本年利润 915 成本结转:借:本年利润 4058 贷:主营业务成本 4058 费用,营业外支出结转:借:本年利润 1600 贷:管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转:借:本年利润 负数70268.4 贷:利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
老师,因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入:负数65525.4元,主营业务成本4058元,管理费用1500元,营业外收入915元,营业外支出100元。会计分录如下: 损益结转:借:主营业务收入 负数65525.4 贷:本年利润 负数65525.4 借:主营业务成本 915 贷:本年利润 915 成本结转:借:本年利润 4058 贷:主营业务成本 4058 费用,营业外支出结转:借:本年利润 1600 贷:管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转:借:本年利润 负数70268.4 贷:利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
刷单分录是不是 入账借银行存款 贷主营业务收入 报销时候借管理费用福利费 贷银行存款 成本结转借主营业务成本 贷原材料
有贷方发生额的主营业务收入,借方发生额的主营业务成本,税金及附加,管理费用,销售费用,财务费用,营业外支出,资产减值损失,结转损益类账户到本年利润账户,会计分录怎么做
老师,不给员工交社保行不行,这块有没有强制要求
老师,想问下,金蝶kid迷你版,打印负债表可以正常打印,但是利润表就显示重新设置打印机,为什么呢
老师您好!申报2024年残疾人就业保障金,上年工资是指2023年的工资吗?
个人独资企业更改法人税务局会查账吗税务局说查账会查什么
老师成立分公司好还是重新注册新公司好,
采购商品,对方不开票,按照合同,付款单,入库单入账了,这批货卖了,需要开票,开了票,相对应的进项没有。该笔货款做账的时候作为无票收入,该笔业务全额缴纳增值税,这样可以吗?
请问老师,小规模纳税人不含税收入是除1.01还是1.03怎么报税?谢谢!
你好老师,县财政局拨款用于项目研发,专款专用,项目支出费用怎么做分录?这笔专款支出分了三大块,专款也根据这三大块支付。
老师好,请问广告设计的公司,设计人员的工资可以放成本吗?还是只能放人员工资!
老师你好,我公司是建筑公司,24年甲方抵了一套房。抵房工钱有一部分是老板私人签的合同,剩下的是公司签的合同。当时开发商催着办房产证,房子在老板娘名下,缴了税和装修那些。现在公司缺钱。老板说想去做装修贷。这些该怎么处理
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