要发票就开发票的,你当时约定的是不含税的金额,这个就是不开发票的金额,如果开发票的话,额外支付一部分税款。也就是对方缴纳的税款,你们单位给他承担了。
老师,请问下,含税金额185万,13个点的,这是购进开的发票含税金额,公司的税点是9个点,那如果卖出,按13个点,金额是多少呀,需要加减进项税和销项税吗
你好,公司帮另外一家公司承担了电费,供电局给我们开了13%专票,我们向这家公司收取电费时我们开不了电费发票,协商开产品发票,那开多少金额的,说加8个税点,这是什么意思,我们划算吗
老师,想咨询个问题,简易计税3%劳务的账务,我们建筑公司开200多万的发票,我要给他开点,我怎么去算我要开多少?我想在开票金额的基础上➕10个点去开票,这个开票金额应该是含税金额还是不含税金额?
(最近看直播课,有个一般纳税人开发票加税点多少才不会亏得问题,)这个是什么意思呀?看不懂。不就是13的税率么。说要加10%的税点。如果卖100不含税的产品,我发票金额开的是123(113+10)?
你好,我在微信上和一家公司交易,我需要找他开发票吗?那个公司说交易金额4000,如果开发票的话,“4000这个金额不含税,含税需要再加13个税点”是什么意思?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?