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老师,请问一下有个公司要我们给他开票,但是实际没有发生业务往来,我们公司应该要加多少的税点合适呢?只是走账开票的,我公司开票税率是13%

2023-03-24 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-24 13:42

你有对应的抵扣吗?如果没有的话,增值税就得交13%了, 附加税12%,印花税万分之三, 如果是小型微利企业,上面两个可以减半 企业所得税,利润100万以内,今年还没有新的政策出来,你可以按照5%来给他算。

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你有对应的抵扣吗?如果没有的话,增值税就得交13%了, 附加税12%,印花税万分之三, 如果是小型微利企业,上面两个可以减半 企业所得税,利润100万以内,今年还没有新的政策出来,你可以按照5%来给他算。
2023-03-24
你好,首先这种是属于违法行为,属于虚开发票。扣税点双方协商就可以。
2022-12-06
以收到货款2000元为例,您可以按照以下步骤进行计算: 1.计算您公司应缴纳的税款:2000元 * 6% = 120元(税款)附加税根据税款计算,假设附加税率为12%(具体税率可能因地区和政策而异),则附加税为120元 * 12% = 14.4元总税款及附加税为120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.计算合作公司应开具的发票金额:假设合作公司按照1%的税率开票,那么他们可以开具的最大发票金额为(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因为需要从总金额中扣除您公司已经承担的税款和附加税)。 3.计算您应转给合作公司的款项:您应该转给合作公司的款项为合作公司的发票金额加上他们应缴纳的税款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
您好,这个的话,没有抵扣过的话是3个点,转给谁都可以,对方要就行
2024-10-13
你好 增值税12% 附加税12%*12%小型微利减半
2025-03-07
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