你好,不需要的,你折旧完了就不用在集体折旧了。
老师,固定资产提完折旧,还继续使用,他的残值怎么处理,谢谢
#提问# 请问计提完折旧的固定资产,还继续使用,需要做什么账务处理吗
老师,固定资产资产已提完折旧后评估增值,还需要继续提折旧吗
老师 这个固定资产提足折旧仍继续使用的 还要再提折旧嘛
固定资产折旧计提完了,还继续使用,还需要账务处理吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
那抵账的固定资产,在对方已提完折旧,在我们单位呢提不提了
你好,需要的,可以暂估一个使用时间的。
这个使用时间,比如空调在我们单位也不能低于税法使用的年限3年吗
不用的,你自己设置一个时间,几个月也可以。