同学您好,借:预收账款,贷:以前年度损益调整-XXX收入 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整-XXX 贷:未分配利润
你好,老师。公司账户上在2019年1月份收到对方公司的款项,未开票,当时这笔款项已经做成了收入,现在对方公司要求补开发票给他们,该怎么处理
请问老师,我们对应收款的时候发现一笔以前年度未开票收入,当时没开发票全额记到收入里了,确认了应收账款,但对方没有收到发票,没有确认应付账款,现在给对方补开发票,我应该怎么记账呢?
老师,你好,我公司现在发现2021年12月有一笔500万的预收款当时应该做未开票收入,现在要处理,账上应该怎么做呢?要注意些什么
老师您好,我们是生产出售环保设备的,我收了对方预收款,也开票了,应该什么时候确认收入呢
老师您好,我们有一笔2021年末的预收账款开票给对方了,也收到了款项,当时并未确认收入,现在应该怎么处理呢
直接在做汇算清缴的时候调增吗?
同学您好,是的没错, 是这样的