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郭老师,前年成立的公司,当年亏损了50万左右,因为筹建期不能做亏损年度,所以就直接调增50万,当年就是零申报,那么经常我不是要再调减50万是吧,但是筹建期里的50万含有4万的业务招待费的,这样我应该不能全部50万调减吧?是不是要调增40%的业务招待费啊?

2023-03-23 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-23 15:59

你好,你现在是营业期了吗?如果是营业期的话,你调减的金额是减去招待费调增的那个金额,其他的有需要调整的吗?比如福利费。

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快账用户5175 追问 2023-03-23 16:00

2022是有收入的,填表怎么填,2022当年也有招待费调增,怎么填

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:03

纳税调整明细表扣除项目其他填写税收金额,这个金额就是减去招待费40%之后的。

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快账用户5175 追问 2023-03-23 16:07

意思就是说去年汇算清缴调增50万,现在其他栏直接填48万多吗?今年的招待费又直接填在15栏里调增是吧

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:09

对的,是的,是这么做的。

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快账用户5175 追问 2023-03-23 16:13

老师,本来我之前其他栏是调增552686,今年就直接调减522835.60,麻烦帮我看看这个表填的没问题吧

老师,本来我之前其他栏是调增552686,今年就直接调减522835.60,麻烦帮我看看这个表填的没问题吧
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齐红老师 解答 2023-03-23 16:16

招待费你自己再算一下,你看一下税收金额是正确的吗?其他的可以的。

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快账用户5175 追问 2023-03-23 16:18

嗯!是这样的,收入的千分之五,发生额的60%取其低

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:20

那你看下保存下,能保存了吧,没有提示吧,怎么出现了黄色的。

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:20

我这边税收金额它是自动出来的。

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快账用户5175 追问 2023-03-23 16:24

这个是要先填A100000表吗?

这个是要先填A100000表吗?
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齐红老师 解答 2023-03-23 16:25

对的,是的,你的主表营业收入,营业成本,期间费用需要在这里面填写。

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快账用户5175 追问 2023-03-23 16:44

老师,主表就是把收入成本直接填吧,怎么上面还写了要填什么表,我就是直接填数据的,那个弥补亏损就是直接带出来的数据保存就是不

老师,主表就是把收入成本直接填吧,怎么上面还写了要填什么表,我就是直接填数据的,那个弥补亏损就是直接带出来的数据保存就是不
老师,主表就是把收入成本直接填吧,怎么上面还写了要填什么表,我就是直接填数据的,那个弥补亏损就是直接带出来的数据保存就是不
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齐红老师 解答 2023-03-23 16:47

主表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表,这些必须填写到最后两个表格,打开保存一下就可以的,它一般都是默认的。

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快账用户5175 追问 2023-03-23 16:48

好,小微企业结合实际填了这几类表就可以了吧

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:49

是的,其他的有涉及你就填写,没有的就不用管了。

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快账用户5175 追问 2023-03-23 16:50

好,谢谢老师耐心解答

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:53

不用客气,工作愉快。

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快账用户5175 追问 2023-03-24 08:09

老师,我刚突然想起来,是不是去年筹建期调增552686,今年突然就填个扣除招待费的调减522830.60,这两年数字不一致不要紧吧

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齐红老师 解答 2023-03-24 08:11

你好,没有关系的,可以的。

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你好,你现在是营业期了吗?如果是营业期的话,你调减的金额是减去招待费调增的那个金额,其他的有需要调整的吗?比如福利费。
2023-03-23
是的,同学。先弥补亏损,再免税 的。
2019-07-12
您好,没有特殊事项,A106000是系统自动计算的,不需要人工填写
2021-04-20
你好;  如果确实业务大了。 可以申请额度增加的 ; 可以调整的;  到时还得看你地方的规定哈   
2023-03-07
你好,汇算清缴的时候还没有取得成本发票的话,你之前那个暂估是不能在税前扣除的。所以你去增加暂估没有用。
2021-03-22
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