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老师,我司退货给供应商,供应商给我们开了红字发票,这个货物是在22年记入成本费用里了,现在这样做分录可以吗 借:银行存款1920 贷:以前年度损益调整1699.12 应交税费-应交增值税(销项税额)220.88

2023-03-23 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-23 15:54

你好,这个肖像写的不对,应该是进项转出。

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快账用户5507 追问 2023-03-23 16:00

写错了 是进项税额转出

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:01

对的,是的,正确的可以

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相关问题讨论
你好,这个肖像写的不对,应该是进项转出。
2023-03-23
你好;  你之前认证了抵扣了 ;那你还得转出的;   你之前 么有做库存商品吗 ? 
2023-04-27
您好,1未收款不调整银行存款,2更正以前年度纳税申报表
2021-07-19
您好,这个的话,是没错的,这科目不是添加的,是企业准则,上边自带的,小企业上边没有
2023-12-19
您好,如果错误的科目涉及到损益,需要使用以前年度损益调整。按您举例,应该是应付账款错误,直接调整应付账款和现金科目就行
2020-09-18
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