你好; 借银行存款贷其他应付款 ;然后支付; 借其他应付款贷银行存款 ; 主营业务收入 ; 销项税
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
支付的时候,贷方是有三个科目是吗
你好; 你就写一个明细即可; 到时要有代收代付协议即可
我付钱给合作公司后,合作公司给我开了发票,这怎么处理
那你代收客户的款; 你开票给了客户的话; 那你要做 收入 和成本 ; 借 银行存款贷其他业务收入;销项税 ; 借其他业务成本贷银行存款