你好!这个你先看下是哪里不一致,然后再找对应的科目余额表,看 哪个错
23年在电子税务局系统中资产负债表的期初数是根据22年第四季度申报的资产负债表的期末数作为依据吗?还是根据22年年报中的资产负债表的期末数作为依据?
资产负债表22年期末和23年期初的数不一致
当22年第四季度资产负债表期末数与22年汇算清缴资产负债表期末数不一致时。23年第1季度的资产负债表期初数是根据22年第4季度的期末数还是22年汇算清缴时的资产负债表的期末数?
资产负债表22年期末,未交税金跟23年资产负债表期初数据不一样了,23年期初数据应该怎么填?
22年度的审计报告的资产负债表中的期末金额跟2023年初数据有出入,需要把23年年初数据调整跟审计报告的数据一致吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?