你好; 这样不好判断的; 你最好是去翻下对应的凭证; 看是不是利息 要红冲; 正常冲账的话要么就是 冲之前的往来科目 或者是冲之前的分类
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
老师 我看了凭证 就是做 借:银行存款 贷 财务费用负数
老师 余额表银行日记账是调增了这三张利息回单 老师 这三张回单冲账是银行借方做负数利息冲减吗
你好; 你科目不对 ; 你应该做贷方正数; 那就是红冲了
老师 那借方银行怎么做呢
你好; 正常做; 借银行存款 借 财务费用 ;金额负数 ; 所以这个应该是让你红冲
老师 冲红的分录怎么做呢
你好; 红冲做; 借银行存款金额负数 借财务费用
老师 借银行金额负数 借财务费用正数 对吧 老师
你好; 你这笔是红冲的分类 。 然后再做正确的; 借银行存款 借财务费用- 利息收入; 金额负数