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老师,有笔进项税额之前已认证,现开具红字增值税专用信息表后,对方将进项负数发票给到我们,我们怎么做账务处理?

2023-03-22 08:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-22 08:52

您好,您之前做账怎么做的。呢?

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快账用户5073 追问 2023-03-22 08:55

之前做借:库存商品 应交税费-进项税额 贷:应付账款,现在做负数就可以了是吗

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齐红老师 解答 2023-03-22 08:55

对,,红字做负数就行了。

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您好,您之前做账怎么做的。呢?
2023-03-22
你好,第一个只要你开了红字信息表,就需要进项转出。借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-24
是需要对方的发票的,你这边也得做负数,红冲账即可,不做进项税转出,因为这个是红冲,不是进项税转出,原来怎么做的就做红冲就行
2022-09-30
你好之前分录怎么做的
2021-11-19
你好,以前的发票正常做账抵扣进项税额
2021-01-12
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