你好,公司带员工旅游 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
老师,资产负债表,其他应付款可以是负数吗?
老师请问制衣厂和某一员达成协议把衣服都全部包给他干,他是个人也不愿意开劳务发票给我厂的,那我厂应该和他签订什么比较合适?
我们现在没有开通美元户,国外的销售款打进来后,直接到公司账户上,那这种我们要提现双币核算吗
文件事业建设费小微企业是减半征收吗?有相关文件吗
请叫老师,比如:小艺是个体月收入平时都不高不超过5万,进货时卖方税点高可以未税进货,白条入账吗
老师,我1月份报10-12月税的利润表主营业务成本填报87938.83,2月份发现实际是67938.83,变成利润总额差额有2万,发现错误后我把财务报表更正了,但是1月在税务系统申报了财务报表,我现在汇算清缴能把正确的财务报表改正吗?
老师,请问建账,选择什么会计制度
申报企业所得税提示这个风险,有问题吗
转口贸易不涉及增值税的话,增值税申报表是不是无需填写,也不用填写附表其他减免事项是吗?只需要在利润表中提现收入和成本,然后缴纳印花和所得税就可以吗?
收到人才补贴后,公司支付员工的人才补贴会计处理怎么入账呀
直接借管理费用 贷银行可以吗
你好,个人建议是通过 应付职工薪酬—福利费 科目过渡一下
我是先把发票挂起来 借管理费用福利费贷其他应付款 这样可以吗
你好,这过程不需要通过 其他应付款 核算
因为我付的款的发票不是同时的 发票是后面才补开的
你好,取得发票,还没有付款的时候,可以这样处理 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费
银行存款付某某旅行社机票定金 怎么入账
你好,银行存款付某某旅行社机票定金 借:其他应收款,贷:银行存款
发票开回来 借管理费用福利费 贷其他应收款吧 有问题吗 这样的话怎么体现职工薪酬呢
你好,发票开回来 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:其他应收款 计提的时候,已经体现在 应付职工薪酬—福利费 的贷方啊
还需要计提吗
你好,福利费是需要计提的