你好,这个支付了吗?如果支付了,借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊借管理费用等贷预付账款。
公司收到个人开的一张技术服务费发票,1%税率,价税合计53000元,会计分录怎么写?
老师收到 抖音补贴的发票 会计分录怎么写 开票内容是技术服务费
技术部员工报销服务器费用,分录怎么写?收到的是专票
2023.2.1到2024.1.31的技术服务费发票先收到,费用分摊会计分录怎么写
老师 我们是技术开发企业 如果有一部分费用不想做加计扣除 那收到的发票怎么做分录 发票上写的是技术服务费
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
可以直接借:长期待摊费用,贷:预付账款,然后每月,借:管理费用 贷:长期待摊费用?
你好,不要做长期代餐费用,你这个又没有超过一年。
直接做预付账款分摊就可以的。
超过一年才可以用长期待摊费用科目是吗
对的,是的,是这个意思的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
如果收到专票,进项税额可以提交抵扣的吧
可以打,可以抵裤的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。