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客户交了3680的软件使用费,使用的微信收款,提现到对公扣了19.87的手续费,后边客户从对公退款,我给退了3680(补了19.87的手续费),已经开过红冲发票,这爱退款做分录怎么做呢

2023-03-21 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-21 09:53

您收退款就做收款时相反分录。收款是计入收入了吗?

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快账用户6802 追问 2023-03-21 09:53

计入收入了

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齐红老师 解答 2023-03-21 09:59

那你红冲收入入就可以了。

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快账用户6802 追问 2023-03-21 10:02

收款时 借:其他货币资金 3660.13 财务费用—手续费 19.84 贷:主营业务收入 3643.56 应交税费——应交增值税 36.44 提现到对公 借 银行存款 3660.13 贷 其他货币资金 3660.13 退款时 借 银行存款 -3680 贷 主营业务收入 -3643.56 应交税费——应交增值税 -36.44 这样吗

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快账用户6802 追问 2023-03-21 10:03

但是19.87是我们自己补的,这么做又不对

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齐红老师 解答 2023-03-21 10:08

你的收入不应该扣除手续费。。应该全额3680确认收。 然后手续费单独寄一个。 。退回去再支付的手续费,你计入财务费用。

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您收退款就做收款时相反分录。收款是计入收入了吗?
2023-03-21
那么你这里相当于就是扣了个手续费的时候就放到财务费用呀,退的时候就冲减财务费用。
2021-04-12
同学你好 也就是说实际收入是1?
2022-01-04
你好,直接反冲掉。 借预收账款10 贷财务费用1 其他货币资金9
2022-01-04
你好; 那你这个30000相当于是抠出来了; 那你收入还是要挂50000的收入做账哈; 只是借方做账的时候把金额挂清楚; 
2024-04-10
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