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老师好,如果2022.12月我们预提了费用200000元,这属于2022年业务的,只是2022年没有开票,在2023年1月开了发票,不含税价格188679.25元,发票票面增值税税额是11320.75元,取得这张发票怎么做账,是贴在2022年12月账本里面?更正待进项抵扣会计科目,还是做账在2023年1月?然后冲2022年12月预提的费用?

2023-03-19 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-19 12:56

你好,个人觉得在2022年里面调整一下比较合适。

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你好,个人觉得在2022年里面调整一下比较合适。
2023-03-19
你好,现在借其他应收款,贷银行存款做了就可以的,不修改之前的。
2023-01-30
同学你好 要做到12月份账里面
2023-01-30
您好,23年继续摊销,没发票汇算清缴纳税调整即可
2023-04-03
你好;  你红冲了 ;跨年了要走以前年度损益调整去冲的 ; 不是直接冲管理费用的  
2023-04-03
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