您好,那您应当红字冲回多暂估2000,后扣除多暂估数据申报汇算清缴
老师好,请问去年有比成本预估了,业务发生在去年,发票是今年汇算清缴后才拿到,税务要求我们调增了这笔成本,那补交的税款我该怎么做呢,小企业会计准则的,要做进利润分配未分配利润吗?
老师好,20年发生的 暂估忘了冲了,导致20年汇算清缴虚增了成本,暂估分录和拿到的发票分录对冲完后的分录是 借 库存商品 3万 贷 应付账款 3万 也就是虚增了3万的成本,我理解是成本已经结转了 那么我在今年调账 借 未分配利润 3万 贷 库存商品 3万 因为20年汇算清缴亏损30万,那么我现在这样调了账,就相当于亏损了25万了,不去更正汇缴报表,可以吗?
老师,我公司是小规模的,去年年底暂估成本入库1万,今年成本发票回来了8000,现在准备做年被?因为多预估成本了2000,所以去年的财务报表未分配利润少了2000,现在准备做汇算清缴,这个对预估2000,应该怎么做?
2022年底暂估成本入库1万,今年成本发票回来了8000,现在准备做年被?因为多预估成本了2000,导致去年的财务报表未分配利润少了2000,现在准备做汇算清缴对预估2000怎么做?怎么填表?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
请问老师,2024年12月附加税计提少了,这个月补计提时,借,以前年度损益调整科目还是税金及附加?
老师CPA课后老师的语音总结在哪里听
老师,去年银行存款少做了几块钱要怎么办?
老师老板有两个公户一个做账用一个是真实的业务,这样的公司有风险吗?
银行日记账里出现的客户零售零售贷款怎么做账
老师,收到企业账户打款验证费,怎么入账
老师,请问现在公司注册是不是不用设监事了,只要一个股东就可以
本公司是物流公司,与甲方签订了货物运输合同,本公司车辆比较少,大部分找的丙公司为我们运输。那么本公司为甲公司开具的发票品名应为税率6%的“国内货物运输代理服务”还是税率为9%的“运输费”呢?
货拉拉开具的收据可以正常入账吗,能税前扣除吗
新公司税种认定是直接在这里启用就可以了吗,启用日期他默认选的25年1月1号,还有就是怎么申请认定个人所得税
那不用更改2022年的第四季度财务报表吗?多暂估数据汇算清缴填哪个个表哪一列?
您好,可以不更正季度纳税申报表,汇算清缴准确即可
您好,多暂估部分直接红字冲回
好的感谢老师,那做汇算清缴这多暂估2000,是填哪个表?哪一格?摆脱老师帮帮忙指点!
您好,您暂估分录部分红字冲回,视同22年没暂估这2000
哦,明白了,感谢老师,老师,我还有一个问题,因为我是去年接手公司,发现有2个电子设备合计15000金额是在2019年购买的一直到现在没有折旧,这15000电子设备按正常3年折旧其实已经折旧完毕,现在我还没做汇算清缴,这个15000该怎么做呢。
您好,那您可以按22年1月购入开始计提折旧,或者更正以前年度纳税申报表
我的意思就是不想动之前报表,之前的账也不是我做的就不想更正之前的报表,怕有不必要麻烦,老师你说按2022年提,但是现在已是2023年了?
您好,23年借以前年度损益调整-2000贷应付账款-2000
???2000怎么得来的?什么应付账款?我看这个答案都懵圈
您好,您的多暂估2000的部分
您好,您暂估的分录红字冲回
感谢老师,我只是明白那个预估2000的,我问后面15000资产一直都没有提折旧的,那个怎么做?
您好,折旧1视同22年入账或者更正以前年度纳税申报表
我不想更正以前年度报表,我选择视同2022年入账,现在是2023年3月,那应该做账?
您好,那您补计提22年折旧,借以前年度损益调整,贷累计折旧
2019电子设备15000元,前面会计忘记提,现在是我不想改报表我放在2023年正常提折旧可以吗?
您好,那您视同23年入账计提折旧?
是的,老师怎么做账?需要更改报表吗?
您好。那您只需要在23年计提折旧,不调整以前