你好 可以的,直接是在电子税务局里面更正就可以的 但是你现在在汇算清缴期间,主要是以汇算清缴数据为准的
老师,在申报企业所得税时,着急填写错误,0申报了,有影响吗?需要去税务局更正?还是可以第四季度补缴
老师,您好!我去年三、四季度企业所得税预缴申报表填错了数,我去电子税务局更正,然后三季度的提示不允许更正,四季度没有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度还要更正吗
去年第三,四季度企业所得税申报错误,可以在电子税务局更正吗,还是要去税务局现场更正呢
老师,现在才发现第四季度的企业所得税申报错误了,但是已经扣款了,电子税务局已经更正不了,需要去税局大厅更正吗?汇算清缴倒是正确了
老师第二季度企业所得税报错了,自己可以在电子税务局更正申报吗,还是大厅更正申报呢?
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊