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老师,我们A公司每年要给B公司付300万的服务费,但是这笔费用不是我们出是C公司先付给我们,我们再付给B公司,B公司给我们开了发票,我们给C开的是收据,这个要怎么做分录?

2023-03-18 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-18 10:00

你好,是你们公司针对C公司的收入,然后支出给B公司是你们的成本? 

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快账用户5819 追问 2023-03-18 10:03

我也可以分期确认收入,分期确认成本对吗?

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齐红老师 解答 2023-03-18 10:03

你好,是你们公司针对C公司的收入,然后支出给B公司是你们的成本?  能先回复一下,是这种意思吗 

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快账用户5819 追问 2023-03-18 10:05

是的,老师。

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齐红老师 解答 2023-03-18 10:06

你好,你提供的信息,无法确定有没有分期的情况

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快账用户5819 追问 2023-03-18 10:09

C公司给我们转了300万,支付给B的服务费,我给C开了300万的收据,B给我开了300万的发票,300万是1年的费用,我要把300万分摊到每个月,那么一个月的成本25万,我意思我们收到C公司300万的收入是不是也可以先挂预收账款,然后按月确定营业外收入?

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齐红老师 解答 2023-03-18 10:10

你好,300万是1年的(而不是一次性的),那对应的收入也可以按月确认的

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快账用户5819 追问 2023-03-18 10:11

那分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-03-18 10:12

你好 收款的时候,借:银行存款,贷:预收账款 按月确认收入的时候,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户5819 追问 2023-03-18 10:15

记预收账款不是递延负债对吗?

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齐红老师 解答 2023-03-18 10:15

你好,是的,是这样的

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快账用户5819 追问 2023-03-18 10:15

好的,谢谢老师?

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齐红老师 解答 2023-03-18 10:16

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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