您好, 这么做是可以的
各位老师好,请问一下小规模纳税人,季度未超过30不用缴纳增值税,但是我之前做收入的时候分录是 借:现银100 贷:营业收入 贷:应交税费_增值税 现在是这个增值税不用交需要转入营业外收入 分录是: 借:应交税费_增值税 贷:营业外收入 那老师我等明细账的时候这笔钱我应该怎么等,也写在借方吗?但是写在借方的话不应该是已缴纳的税费吗?
各位老师大家好,销售退回,怎么做账务处理,是做反方向还是红字呢,比如,销售时,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费,销项,结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品,销售发票开了红字发票,,那么销售收入和库存商品怎么做账务处理,请才老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家好,2022年小规模纳税人不是有普票免税项目吗,把提的那部分税,在做账务处理的时候,借:应交税费-销售,贷:营业外收入,这样行不行呢,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,对于员工的罚款,这个要从要他们工资里面扣的,比如说是30元,罚款条已经开出来了,在做账务处理的时候这样做,行吗,借:其他应收款30,贷:营业外收入30,然后扣工资的时候,就是借:应付职工薪酬30.,贷:其他应收款30元,行吗,请各位老师指点一下,谢谢
老师,您好!我有家企业是小规模纳税人,收入很少的。在2020年8月有个收入是这样入了:借库存现金10000 贷主营业务收入,漏入了应交税费怎处理?现在可以更正吗后续怎处理?麻烦老师指点下,谢谢。那个收入是不含税收入,到时没有记上销项税额,假如在今年度补上借应交税费—销项10 贷利润分配—未分配利润10.那个应交税费—销项不平数的?麻烦老师们指教!谢谢您们!
建筑行业今年一季度人数和去年一季度人数差太多。专管员说是要更正报表 因为企业有的季度有代发工资有的没有 这种难道就不合规了吗
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接
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请教各位大佬,公司21年起,由代理记账,账务混乱,没有及时确认收入,成本缺发票,现在被税务稽查了,怎么办?
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老师 这两题是看税目和环节来选 但是我还是不明白怎么判别
关联方共用场地没有发票问题
老师帮我们看一下,我们公司营业执照上有工程类经营单位,最早以前也主要业务也是工程类,现在给内蒙开个智能化调度室改造项目因跨地市,需要办理外经证,办理过程中提示我们税务登记信息国标行业,不包含建筑业不能办理外经证?我这边能否在电子税务局添加建筑安装或装修类行业?如果添加对咱现在申报的创小、专新特精有影象不?
可不可以帮我们在网上申报云南省昆明市宜良县的投资项目备案证,谢谢