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老师,我们让其他公司帮我们带发工资 以及缴纳社保 怎么做计提和发放的分录,请帮我写下

2023-03-16 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-16 17:00

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 其他应付款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷其他应付款, 借:其他应付款,贷银行存款

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快账用户3508 追问 2023-03-16 17:06

我们把这笔钱付给对方公司的时候,怎么做账

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齐红老师 解答 2023-03-16 17:08

借:其他应付款,贷银行存款

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2023-03-16
公司承担的部分不能写在公司表里,直接计入费用或者成本即可(管理费用、销售费用、生产成本、研发支出)
2022-10-25
你好!计入职工的福利费合算或计入工资总额
2020-12-16
计提工资,没有写工资多少呢,假设4000 ,借管理费用 工资 4000 贷应付职工薪酬工资4000 ,这个计提社保 借管理费用单位社保 1000 ,贷应付职工薪酬单位社保 1000 发工资,借应付职工薪酬 工资 贷银行 4000 
2020-11-17
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2021-12-31
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