你好!你们是高新企业吗?主表怎么选择的?发截图过来看看
尊敬的纳税人: 您公司在申报2021年度企业所得税汇算清缴时填报了《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》中“研发费用”本年度栏次,但未享受研发费用加计扣除优惠,请贵公司根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)等判断是否符合享受研发费用加计扣除优惠条件,若符合请及时更正2021年度企业所得税年度申报表。 收到了税局的消息推送 因为我公司是高企,报所得税时A107041这张表是必填,我就填了研发费用。但是我们2021年又是亏损,怎么办呢?他这个提示是什么意思
10月份申报可就1至9月符合条件的研发费用享受100%加计扣除,需要你们公司提供2022年1至9月(9月可预计数,其他月份实际核算数)实际发生可加计扣除研发费用核算数据。 下周一前:10月份征期预计享受科技型中小企业研发费用加计扣除新政金额,单位,元,按100%比例加计扣除。 老师 您能帮我看看这是什么意思吗?这是税务专管员刚发给我的 谢谢老师
老师,你好。我们公司2022年4月认定为科技型中小企业,我们在上个月的所得税申报时 “7.1 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除) 填了”30955.17,现在收到提醒函 研发费加计扣除额:30955.17 提示提 醒信息:您单位为企业所得税查账征收纳税人,《A200000中华人民共和国企业所得税月 (季)度预缴纳税申报表》中第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”中加计扣除 优惠金额为1000的整数倍或者≤100000,可能存在享受不应享受的优惠事项的问题,这个是什么原因?
老师 这个怎么处理 1.您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为:【298775.76】元; 2.您单位申报的A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》第15行“七、归集的高新研发费用金额(16+25)”第1列“本年度”金额为:【】元。 3.您单位申报享受研发加计扣除政策的研发费用大于高新技术企业口径下归集的研发费用,存在超额享受研发费用加计扣除政策风险,请核实。
老师,汇算清缴,第1张是A105080资产折旧摊销调整表,第2张是A107012研发费用加计扣除表,第3张是A107041高新技术企业优惠情况明细表,我的研发费用的折旧费是11671.88,汇算清缴后提交总是提示我说研发费用的折旧金额与A105080这张表不一致,说A105080这张表的第一行第5列税收金额,税收折旧摊销金额为【】,我没明白是哪错了?
老师,所得税汇算里资产折旧的账载金额中的资产原值,本年折旧和累计折旧是不是看科目余额表就可以?那税收金额里的资产计税基础和税收折旧金额怎么填写?
老师,3月份增值税我一个不小心算错了,多报了52万,用留抵税抵扣后交了一千多税款,我现在要怎么处理?
老师好,分公司分摊总公司的土地税需要什么单据做附件?
没有杂费的EXW价发票上备注什么成交方式啊,老师
老师好!!3月份收了一笔美金,忘记记账了,补在四月份账单可以吗?汇率用3.1还4.1日比较合适呢?汇率每月月底调整一次就可以了吧?
境外机构在境外提供的金融服务,专利服务的的话,我们在境内外币户给转款,请问需要代扣代缴增值税和所得税么?有没有发文
2016.4.30以前取得的房屋租赁可以开9个点的专票吗
去年的劳务发票开错了,还没有申报个税,能冲红吗
老师,这个抵扣进项税吗
要一个章程修正案模板范本
不是 高新技术企业
截图看一下
.您单位申报的A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》第15行“七、归集的高新研发费用金额(16+25)”第1列“本年度”金额为:【】元 您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为:【298775.76】
这两个表发截图,再就是基础信息表
老师看一下
A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》你无法勾选吗?信息表224不选择试一下
不选择就不能填写研发费用明细表
你好,刚落实了一下,如果你确定不是高新企业的话,这只是个提示,可以忽略
好的 谢谢老师
你好,不客气,你们复核加计扣除要求吗?
老师 有那些要求
我们公司做的项目都没有立项报告,但是这些费用都研发而产生的
哪些行业不能适用研发费用的加计扣除! 回答: 1、烟草制造业 16** 2、住宿、餐饮业 62** 63** 3、批发和零售 51** 52** 4、房地产 70** 5、租赁和商务服务 71** 72** 6、娱乐业 89** 7、财政部和税务总局规定的其它行业
我们属于制造业
就是我们研发的项目都没有立项报告可以扣除不
你好!没有科技局立项吗?那应该属于技术,也是可以的
是的 没有去做立项
你好,那是技术,你们怎么还有成本化?
我们有二个已经产品已经研发出来了,已经批量生产准备销售了
前期发生的研发费用不是应该形成无形资产摊销到产品成本里面去吗?
你好!你们没有立项,一般是权先进工艺或技术,
老师 那我现在可以这样申报不
你好!可以但是个人建议补一份立项