咨询
Q

老师 这个怎么处理 1.您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为:【298775.76】元; 2.您单位申报的A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》第15行“七、归集的高新研发费用金额(16+25)”第1列“本年度”金额为:【】元。 3.您单位申报享受研发加计扣除政策的研发费用大于高新技术企业口径下归集的研发费用,存在超额享受研发费用加计扣除政策风险,请核实。

2023-03-16 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-16 10:19

你好!你们是高新企业吗?主表怎么选择的?发截图过来看看

头像
快账用户7753 追问 2023-03-16 10:20

不是 高新技术企业

头像
快账用户7753 追问 2023-03-16 10:23

截图看一下

截图看一下
头像
齐红老师 解答 2023-03-16 11:03

.您单位申报的A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》第15行“七、归集的高新研发费用金额(16+25)”第1列“本年度”金额为:【】元 您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为:【298775.76】

头像
齐红老师 解答 2023-03-16 11:04

这两个表发截图,再就是基础信息表

头像
快账用户7753 追问 2023-03-16 11:13

老师看一下

老师看一下
老师看一下
老师看一下
头像
齐红老师 解答 2023-03-16 11:47

A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》你无法勾选吗?信息表224不选择试一下

头像
快账用户7753 追问 2023-03-16 11:53

不选择就不能填写研发费用明细表

不选择就不能填写研发费用明细表
头像
齐红老师 解答 2023-03-16 15:06

你好,刚落实了一下,如果你确定不是高新企业的话,这只是个提示,可以忽略

头像
快账用户7753 追问 2023-03-16 15:09

好的 谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2023-03-16 15:17

你好,不客气,你们复核加计扣除要求吗?

头像
快账用户7753 追问 2023-03-16 15:20

老师 有那些要求

头像
快账用户7753 追问 2023-03-16 15:21

我们公司做的项目都没有立项报告,但是这些费用都研发而产生的

头像
齐红老师 解答 2023-03-16 15:24

哪些行业不能适用研发费用的加计扣除! 回答: 1、烟草制造业 16** 2、住宿、餐饮业 62** 63** 3、批发和零售 51** 52** 4、房地产 70** 5、租赁和商务服务 71** 72** 6、娱乐业 89** 7、财政部和税务总局规定的其它行业

头像
快账用户7753 追问 2023-03-16 15:25

我们属于制造业

头像
快账用户7753 追问 2023-03-16 15:26

就是我们研发的项目都没有立项报告可以扣除不

头像
齐红老师 解答 2023-03-16 15:36

你好!没有科技局立项吗?那应该属于技术,也是可以的

头像
快账用户7753 追问 2023-03-16 15:37

是的 没有去做立项

头像
齐红老师 解答 2023-03-16 15:38

你好,那是技术,你们怎么还有成本化?

头像
快账用户7753 追问 2023-03-16 15:40

我们有二个已经产品已经研发出来了,已经批量生产准备销售了

头像
快账用户7753 追问 2023-03-16 15:42

前期发生的研发费用不是应该形成无形资产摊销到产品成本里面去吗?

头像
齐红老师 解答 2023-03-16 15:56

你好!你们没有立项,一般是权先进工艺或技术,

头像
快账用户7753 追问 2023-03-16 16:00

老师 那我现在可以这样申报不

头像
齐红老师 解答 2023-03-16 16:02

你好!可以但是个人建议补一份立项

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!你们是高新企业吗?主表怎么选择的?发截图过来看看
2023-03-16
你好!你们不享受研发加计扣除优惠政策
2021-05-28
您好,您填写A107012表单了?
2022-05-24
根据您的描述,问题似乎出在研发费用折旧费在A105080资产折旧摊销调整表和A107012研发费用加计扣除表之间的不一致性。 首先,我们需要确保两张表中的折旧费用是一致的。A105080资产折旧摊销调整表用于调整资产的折旧和摊销额,而A107012研发费用加计扣除表用于计算和申报研发费用的加计扣除。 以下是几个可能的原因和相应的解决方案: 数据填写错误:首先,请仔细检查A105080表中第一行第5列的“税收折旧摊销金额”是否已正确填写。确保该金额与您在研发费用中列支的折旧费11671.88元一致。 税收与会计折旧差异:有时候,会计上的折旧额和税法上的折旧额可能不同。请检查您的会计折旧方法和税法折旧方法是否一致,以及是否存在任何税法规定的调整。 加计扣除的影响:在A107012表中,研发费用包括折旧费用,并且可能会有加计扣除。这可能导致A107012表中的折旧费用与A105080表中的税收折旧摊销金额不一致。您需要确保在A105080表中已经考虑了研发费用加计扣除的影响。 表间逻辑关系:请检查其他相关表格的填写是否正确,确保表间逻辑关系正确无误。例如,A107041高新技术企业优惠情况明细表可能与A105080和A107012表有关联,需要一并检查。
2024-03-05
同学你好 可以的 2.可以
2021-05-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×