你好 借:管理费用,贷:库存现金
8月13日,行政助理以现金800元购买办公用品,交付给组装车间和总经理办公室使用,其中组装车间300元,企业管理部500元。借:、贷:
生产车间本月耗用甲材料 25500元,其中生产A产品耗用16000元,生产B产品耗用8000元,生产车间一般耗用1500元。 2.4日,生产车间购买办公用品300元,现金付迄。 3.20日,用银行存款支付生产车间修理费2000元。 4.27日,企业向红星公司租入一批包装物,用银行存款支付押金2500元。 5.30日,用银行存款支付本月水电费20000元,其中生产车间应负担12000元,管理 部门应负担8000元。
某企业20x5年8月份发生以下经济业务。(1)3日,仓库发出甲材料100000元,其中80000元用于A产品的生产、20000元B产品的生产;发出乙材料80000元,其中75000元用于B产品的生产、3000元用于车间般耗用、2000元用于行政管理部门维修耗用。(2)6日,以现金支付车间机器维修费300。(3)8日,以现金购买办公用品600元,其中车间领用100元、行政管理部门领用500元(4)11日,以银行存款支付本月水电费5000元,其中车间耗用4000元、行政管理部们耗用1000元。开出转账支票一张,号码2854561。(5)31日,分配本月职工薪酬:生产工人薪酬25000元,其中A产品10000元、B产品15000元;车间管理人员薪酬3000元;行政管理人员薪酬8000元。(6)31日,从银行提取现金36000元,开出现金支票一张,号码2009231,准备发放职工薪酬。(7)31日,发放本月职工薪酬。(8)31日,以银行存款支付本月电话费了900兀,其中车间1300元、管理部门2600元。开出转账支票一张,号码2854566。(全部写会计分录)
(6)14日,车间报销购办公用品开支500元,行政管理部门报销购办公用品开支800元,均以现金支付。(7)15日,从银行提取现金150000元,备发职工工资。(8)15日,以现金发放本月职工工资150000元。(9)17日,财务部小王出差归来,报销差旅费2690元,余款交回现金。(10)20日,计提本月固定资产折旧10000元,其中生产车间折旧7000元,行政管理部门折旧3000元。(写会计分录)
企业以银行存款支付购买办公用品价款,其中车间办公用品价值1500元,行政管理部门用办公用品价值2000元。要求:编制购买办公用品的相关会计分录
你知道北京建筑行业的增值税税负和企业所得税税负大概是多少不
老师你好,比方在科目汇总表中其他应付款是-3 存货是 -8 其他应收款是6 在资产负债表里可以表现为,其他应付款是8 其他应收款是9 这样是不是资产负债表里就没有负数了,这样合理吗
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?