借利润分配未分配利润,贷其他应付款。
老师,问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元,当时应该是记:借银行存款 财务费用-手续费 5411.16,贷其他应付款,但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借:银行存款 贷其他应付款,没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整,之前的都已经结转了我现在需要怎么调整,在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷:其他应付款 5411.16这笔分录对?我应该怎么调整
老师,请问我去年未分配利润在在借方,但去年计提了一笔费用,借管理费用,贷其他应付款,今年这笔费用发生了该怎么做分录呢?
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
17年一笔应该公司支付的物业费,被原会计记在“其他应付款”借方,实际这笔物业费应该记在“管理费用”,请问老师现在怎么调整报表,会计分录应该怎么写,会计分录是做在23年凭证里吗?
小企业会计准则,调整以前年度的损益,分录怎么写? 一笔2021年的分录 借:管理费用 应交税费--进项税额 贷:现金 实际应是 借:管理费用 应交税费--进项税额 贷:其他应付款 怎么写调整分录?摘要怎么写适合?
老师请问一下这个原材料,就是我们厂买来捆货的铁丝,每个月估计用多少到月底怎么做账啊?怎么来把这个分摊到每个月啊
老师请问股东发工资非要私对私,就是公户打到第三个股东私户,第三个股东私户发给第二股东,公司就没第二个股东什么事,我现在申报个税给他0申报。如果税务问题财务会有偷税吗?他不愿意公户发。那这个股东私收工资有没有到时候税务问题,他也有关系
生产经营个税,利润表是负数,汇算时也是负数,不交税,但是税务局希望象征性交点税款,生产经营个税汇算,调的交了税款,需要把以前的账调成盈利吗?
生产经营个税,利润表是负数,汇算时也是负数,不交税,但是税务局希望象征性交点税款,生产经营个税汇算,调的交了税款,需要把以前的账调成盈利吗?
银行钱转给别人换现金,怎么做凭证
老师,五月一日当天开票有风险吗?开2万多的专票
请问一下上个月社保没扣,现在扣了的话什么时候可以在医院报销
老师我问一下,我们公司利用第三方报关出口的,那我这边的,税务申报及账务处理需要吗
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
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不是用“”以前年度损益调整”吗?
回答的也太随意了吧,两个问题,只回答一个?
你好,企业会计准则做账的,用以前年度损益调整,如果是小企业会计准则做账的用利润分配未分配利润