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老师,我们每个月有出口退税,出口退税申报到收到退税的钱,这一段分录怎么写

2023-03-15 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-15 09:46

您好 借:银行存款 贷:其他应收款-应收补贴款

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快账用户8807 追问 2023-03-15 09:51

申报出口退税的时候呢?

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齐红老师 解答 2023-03-15 09:51

借:其他应收款——应收补贴款  贷:应交税费——应交增值税(出口退税)

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快账用户8807 追问 2023-03-15 10:05

这是2月申报的出口退税,我怎么做会计处理

这是2月申报的出口退税,我怎么做会计处理
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齐红老师 解答 2023-03-15 10:08

出口退税申报到收到退税的钱 看您申报表 没有退税额啊

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快账用户8807 追问 2023-03-15 10:09

是的,进账不够,这个月没有可以退税的钱

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齐红老师 解答 2023-03-15 10:22

借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)  贷:应交税费——应交增值税(出口退税)

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快账用户8807 追问 2023-03-15 12:49

应交税费——应交增值税(出口退税)期末贷方余额是什么意思?

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齐红老师 解答 2023-03-15 13:11

只有这个明细科目有贷方余额么

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快账用户8807 追问 2023-03-15 13:13

期末余额是这样的

期末余额是这样的
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齐红老师 解答 2023-03-15 13:45

应交税费——应交增值税(出口退税)期末贷方余额是应该缴纳的

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快账用户8807 追问 2023-03-15 13:50

应交税费——应交增值税(出口退税)期末贷方余额是代表没有进项可以抵扣,需要缴纳附加税的吗?

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齐红老师 解答 2023-03-15 13:51

汇总到应交税费-应交增值税一起计算的 不是单独看这个科目的  跟销项 进项 这些明细一起

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快账用户8807 追问 2023-03-15 13:54

怎么计算?

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齐红老师 解答 2023-03-15 13:58

销项税额%2B出口退税%2B进项税额转出-进项税额-加计扣除-减免税额

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快账用户8807 追问 2023-03-15 14:24

销项税额+出口退税+进项税额转出-进项税额-加计扣除-减免 这个公式计算的结果是什么意思?

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齐红老师 解答 2023-03-15 14:25

当期需要缴纳的增值税啊

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您好 借:银行存款 贷:其他应收款-应收补贴款
2023-03-15
最后一笔分录 货物出口并确认收入实现时‌: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) ‌结转成本时‌: 借:主营业务成本 贷:库存商品‌ ‌计算当期不得免征和抵扣税额、当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额‌: 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额) 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额) 借:主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额) ‌收到出口退税款时‌: 借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)‌
2024-12-09
你好!麻烦你稍等一下
2023-05-14
同学您好,您是外贸出口企业,以前已经认证通过,后来又开的负数发票红冲的是吗
2020-11-10
同学你好 对的 是这样的
2023-02-20
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