帮你勾选认证的全部都在35栏里面填写,留底的那个在主表里面提现。
填写增值税主表,点击保存后,提示:“主表,本期申报的进项税额小于已勾选确认数额,请对申报信息进行核实调整”。可是我本期只有一张进项票做抵扣了,申报的进项额是等于已勾选确认数的,为什么申报增值税主表是会提示小于呢
老师 请问差旅票 可以抵扣0.09的进项 填报的时候我在本期进项税额明细填报了 但是为什么没在主表里面显示着笔进项呢? 主表留底税额只显示认证的转票金额
老师,本来这张票实际税额是2478.05,我都勾选确认了,但我只要抵扣905.5,,是这么填写申报表个吗?但主表没有显示留抵税额1572.55?是什么原因呢
老师好,请问一下,1月份交了税控盘的钱,我按正常的在副表4和减免申报表填写了,但是因为本月是有留抵的,那个主表上在不显示这个税控的140元,留抵也没有增加,我这样填写有问题吗?还 是说在要交钱的那个月才填写?
老师,因为之之前一二月的时候老板报税把抵扣类勾选里面所有的票都勾选了,然后哪些打车票火车票又没有填写进去,我在本月的时候把该转出的转出该填进去的填了,但是最后留底税额,账上比申报表显示要少十多块钱,我找不到原因,怎么办呢?
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能说清楚点吗
我弄了好久都不晓得怎处理
你好,勾选认证了之后,在35栏里面全部填写啊。
这个理解吧,就是你不能认证100 填写20
你认证多少,填写多少。
我认证了2478.05,但是我想有1572.55留底,先抵扣905.5
不可以的,不允许这么做的。
不能填写待抵扣进项税额吗
不可以的,你要是这么填写的话,你下一个月根本就没法抵。
待抵扣,这个是退税勾选的,或者是你单位是辅导期纳税人当月认证的,当月不允许抵扣,税务局比对通过之后才可以抵扣才填写的。
是的,那就不交税咯
对的,是的,不需要交税的。
是这样的吧
是的,是这么做的。对的。
期末留底税额可以下月抵扣吧,不能退吧
可以的,可以这么做的。
目前还没有退税政策的。