对的,是的科目税金及附加 税目是技术合同印花税。
请问老师我们是科技公司一般纳税人销售货物也提供技术服务,这算是混合销售吧,如果签订了技术服务可以开6%的税率吧,那技术服务里包含硬件可以开到技术服务费里吗
老师您好,请问公司购买电脑及一些基站出租给对方公司,并提供技术服务,签订技术服务合同,请问这些设备做固定资产吗?需要计提折旧吗?如果需要计提折旧放入哪个费用里?谢谢
请问老师,我们是项目管理咨询公司,一般就是做工程招投标,请问印花税应该属于技术合同(技术服务合同)还是买卖合同,然后请第三方来招投标支付的咨询费等需不需要缴纳印花税?
请问老师,公司是技术服务公司,最近有一个技术服务合作是会要提供设备,我们签的是服务合同,设备我们公司也要从其他公司买进(13个点的进项),可以全额抵扣吗?
老师,请问:我们与一家公司签定了一份购买技术服务的合同,是对方向我们提供技术服务,这份合同需要交印花税吗?如果要交的话是选哪个科目呢?
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
借了朋友11000把本金还给他了他还要24000的利息
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
好的,我进印花税缴费界面看下
可以的,可以登录进去看一下。
老师,另外还签定了一份委托乙方进行电缆安装的合同,这个合同应该选建设工程合同科目吧?
是的,是的,是这么做的。
知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,如果合同上写明合同金额多少,后面括号中备注“内含13%增值税”,这种情况在申报印花税的时候是按不含税金额申报还是含税金额申报呢?
合同中没有“不含税金额”的字样,只有括号内的这个“内含13%增值税”的备注
你好,按照不含税的金额来。
是不是只要附带这类(其中税率多少、含多少税率,x%的税率)的说明,就可以按不含税的金额计印花税?
对的,是的,是这么做的。
2、还有个问题:合同是3%的税率,但开票的税率是1%,缴印花税的时候按1%的不含税金额缴是吗?
不好意思,再问下:现在小规模开票的时候,月收入未到10万还是3%减按1%计税是吧?我怎么看到有个合同的发票是1%的税率
你好,对的,是的,按照1%的。
这种情况下,你们需要出一个补充合同。
这个补充合同是说明3%减按1%的税率开票的是吗?
对,是的,是这么做的。
好的,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,除了买卖合同是双方都要交印花税的,其他的合同是购买方交印花税还是销售方交印花税呢?比方上面说的:我们签定的购买技术服务的和支付的安装协议的这些合同是我们交还是应该对方交印花税呢??
你好,所有的合同双方都需要交。