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2023-03-13 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-13 16:06

你好需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:12

业务1销项税额的计算是 (6360+1272)/1.06*6%=432

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:13

业务2增值税销项税额的计算 (2289.6-2120)/1.06*0.06-60=-50.4

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:13

业务3可以抵扣进项税额 80+20*(1-10%)=98

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:15

业务4可以抵扣进项税额 30*(1+20%)/(1-25%)*13%=6.24

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:15

应交增值税的计算是432-98-6.24=327.76

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:16

销售自己使用过得固定房屋应交增值税 10.3/(1+5%)*5%=0.49

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快账用户1533 追问 2023-03-13 16:20

能问一下业务3具体是怎么算的吗

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:21

业务3可以抵扣进项税额 80加20*(1-10%)

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