对的,是的,是这么做的。
您好!老师,请问9月份建账的培训公司,填资产负债表时,年初数是不是都是填0(建账那个年度每个月的资产负债表年初数都是0吧?),然后资产负债表的期末数就要加上往期的,对吗?可以说下年初数和期末数的区别吗?
月度资产负债表的期初数可以填上一年的期末数吗?还是只能写上一个月的期末数?
您好,老师,每个月的资产负债表期初数是不是都是一样的,都是写上年的年末数,并不是每个月的期初数写上月的月末数是这样吗
老师,您好 23年每个季度的资产负债表的年初数 都是22年12月31日的年末数吗
老师,资产负债表每个月的期初数都是上面末数据是吧?
这个月做股份内部转让业务,报表的实收资本出现了复数,怎么回事?
老师:24.11月签的建筑合同,印花税没报,现在补报所属期选什么时候?是不是选按次申报,要交滞纳金吗?(整包合同金额有点大)
老师我们有个项目金额60万,10个点利润,按这个算出来成本是54万对吧,,那还有10万的费用这个费用是成本找44万就可以还是咋算啊
老师 从一家家代理记账公司的财务数据移交给自己公司新的财务做账,请问需要代理记账电脑里移交的数据是哪些?在代理记账财务一年了。第二就是这些数据如何导入我们这个快账软件?
建筑业跨区开票分录如何做?月末预缴增值税和附加税,所得税分别如何做分录
请问: 外贸公司出口转内销需在电子税务局里“出口应征税报关单用途确认″里进行确认,这个用途确认表中的应征税含税销售额应等于出口转内销的开票金额(含税),但因电子税务应局用途确认里的美元数字保留整数,把小数点给去掉后乘以汇率得出的,造成两者有些许差异,而电子税务局用途确这里又没法修 改,新办公司第一次遇到,不知道能不能强行确认?希望有这方面经验的老师回复下,不然请回避下,别浪费彼此时间哈
公司给别人开出的收据要做入会计凭证里面吗
老师,我们公司是一般纳税人商业企业,客户公司叫我们开票,开票的商品有的进项票我们开不回来怎么办?像这种情况我们公司可以无票销售吗?
老师,账务中库存现金和其他应收款太多怎么做合适呢
建筑公司异地预缴的申报表在哪里可以查到,异地预缴的预交基数是怎么算的。计算税得基数,比如说增值税及附加,印花税,水利基金这些那算增值税的时候扣除项目有哪些,能说下嘛,刚接手建筑不懂怎么算预交,这个为啥要扣除这个项目,不太懂,扣除分包款还是劳务发票的金额,扣除的是含税还是不含税。分包的成本指的什么老师,比如劳务公司这个月给我开了20万的发票,我只需要扣除这20万不含税的金额吗,还是我公司付给劳务公司的也得扣除
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老师,小规模纳税人,要用手工账本登记每月的总账和明细账吗,电脑上登记下行吗?还有现金银行账每年都要更换吗?每年只有几笔业务,谢谢
你好,你是软件做账的话,不用做手工的,年末打印就可以的。
老师,您好,没有软件做账,凭证报表都是手工做的,那要是登记现金银行,还有总账明细账,这是每年都要更换账本吗?
你好,对的,是的,需要按照正规的来。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,还想问下,明细和总账科目可以几个登一本账本吗,还是必须一个科目一本账本
好,就是所有的都在一本里面就行,不用单独一个账本一个科目。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。