同学你好,需要缴纳印花税,不需要缴纳消费税。
员工自己车和法人自己的车给公司用,是公司要以租赁方式签订租赁合同,然后去税务代开发票给公司吗?然后加油费公司才可以报销?
印花税 1.老师我们公司是租车出去的,开的发票是经营租赁 汽车租赁费交不交财产租赁合同印花税呢?2.其他公司开给我们汽车租赁费我们作为成本交不交财产租赁合同印花税?3.财产租赁合同印花税是哪方交还是双方交?谢谢
公司跟个人签订了一份车辆租赁合同,要交印花税吗?
老师公司老板跟公司签订了一个租车协议,涉及的财产租赁合同的印花税是多少呀
思羽老师。公司法人把他的个人名下的车租赁给公司签合同用交印花税吗?这个车的租赁合同有规定吗?还是可以随便自己做合同啊?
季度收入158万,库存余额多少合适
个人安装门窗服务向税务局申请代开发票,怎样开才能避开20点的劳务税率
1、已知某企业目标资金结构中长期债务的比重为20%,债务资金的增加额在0-10000元范围内,其利率维持5%不变。该企业与此相关的筹资总额分界点为( )元。这题没读明白?
老师好,小规模纳税人处理一般纳税人时2010年购入的挖掘机按多少税率交增值税
老师,填报汇算清缴工资那张表时,计提的金额是50万,如果现在已经把计提的金额都发完了,实际发生额也是50万吧,那税收金额也是50万是吗
内账的应收应付跟外账的应收应付,怎么核对,主要看借方还是贷方?看那个方向是还没开票?感觉不好核对,因为一个是全额入账,一个是只入不含税金额,那我怎么核对?是对余额还是发生额!对那个方向!有点蒙圈啊!请教请教
老师,给兼职财务申报个税是按劳务报酬适用累计预扣法还是不适用累计预扣法啊?
老师,公司24年12月份税局让补税,所属期是24年2月份的,12月份已经补税了,但是滞纳金于25年3月份才产生,滞纳金发票所属期是24年2月份至24年12月份,24年12月份没有做这笔滞纳金,并且已经季报,现在汇算时这笔滞纳金应该调增吗?汇算时该如何处理?
老师,我们公司进项是专票,开给我们下游是普票可以吧?
老师,我们是用工单位,每月支付给劳务派遣公司劳务费,他们再发放劳务派遣人员工资。现有一问题,劳务派遣公司无工会,我单位要求让其加入我公司工会。那么拨缴上级工会经费这块是由我单位连同正常员工工资一起计提2%计算,但是汇算清缴工资薪金不含劳务费,导致工会经费税收金额要小很多,这种情况该怎么办呢?
那根据每月租金的多少交税是怎样交的呢?比如不超过多少可以不交增值税,不超过多少可以不交个人所得税
同学你好,根据每月租金缴纳税费,每月不超过10万元,不缴纳增值税,每月不超过800元,不缴纳个人所得税。
那不超过500元不缴纳增值税是怎么回事
个人开普票是免税的吗
同学你好,不超过500元不缴纳增值税,是原来的规定,现在是不超过10万元免增值税了。开普票不超过10万元免增值税。